Доброе утро! на 30.06.2016 у предприятия долг перед директором по счету 66 (заем) и по счету 71 (перерасход по подотчету). В то же время директор должен предприятию по договору займа (сальдо по Дт счета 73). Можно ли зачесть выданные и полученные займы? можно ли зачесть выданный заем путем зачета перерасхода по подотчету? спасибо.